Faktúra 280057/22

Faktúra doručená:17.10.2022
Číslo zmluvy:1171/2015

Dodávateľ
Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s.
Kožušnícka 4
911 05 Trenčín
IČO:36302724
Odberateľ
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Ul.P.Jilemnického 24, Trenčín
Ul.P.Jilemnického 24
912 50 Trenčín
IČO:00351806

ceny sú vrátane DPH
stočné 09/2022
Názov položky
stočné 09/2022
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 54,68 EUR