Faktúra 280149/13

Faktúra doručená:05.12.2013

Dodávateľ
Dusan VRANAK
Dukl.hrdinov 870/6
91101 Trenčín
IČO:37128396
Odberateľ
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Ul.P.Jilemnického 24, Trenčín
Ul.P.Jilemnického 24
912 50 Trenčín
IČO:00351806

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
prečistenie odpadového potrubia v kotolni, prečistenie vpuste
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 119,64 EUR