Faktúra 418/2021

Faktúra doručená:18.10.2021
Číslo zmluvy:86612019

Dodávateľ
MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18
921 01 Piešťany
IČO:35743565
Odberateľ
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Ul.P.Jilemnického 24, Trenčín
Ul.P.Jilemnického 24
912 50 Trenčín
IČO:00351806

ceny sú vrátane DPH
vyúčt.elektr. 09/2021 (ku KDF 351/2021)
Názov položky
vyúčt.elektr.09/2021 - škola
vyúčt.elektr.09/2021 - Gastro
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 1 988,05 EUR