Faktúra 175/2013

Faktúra doručená:17.5.2013

Dodávateľ
TRENC.VODOHOSP.SPOLOCNOST
1.mája 11
91101 Trenčín
IČO:36306410
Odberateľ
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Ul.P.Jilemnického 24, Trenčín
Ul.P.Jilemnického 24
912 50 Trenčín
IČO:00351806

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
voda 6.4.-70.5.2013
stočné 6.4.-7.5.2013
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 1 646,22 EUR