Faktúra 210179/13
|
|||||||||||||
|
|
||||||||||||
ceny sú vrátane DPH | |||||||||||||
|
|||||||||||||
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 209,40 EUR |
|
|||||||||||||
|
|
||||||||||||
ceny sú vrátane DPH | |||||||||||||
|
|||||||||||||
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 209,40 EUR |
Ul. P. Jilemnického 24, 912 50 Trenčín
Stredná odborná škola obchodu a služieb Trenčín, Ul. P. Jilemnického 24, 911 01 Trenčín používa na tomto webovom sídle súbory cookies, ktoré sú použité za účelom sledovania návštevnosti webového sídla alebo k prispôsobeniu zobrazenia webových stránok www.sosostn.sk. Prehliadaním a použitím príslušného nastavenia webového prehliadača vyjadrujete súhlas s ich používaním.
Prijať cookies Odmietnuť cookies Nastaviť cookies