Faktúra 081/2013

Faktúra doručená:05.3.2013

Dodávateľ
MAGNA E.A. s.r.o.
Beethovenova 5/1810
921 01 Piešťany
IČO:35743565
Odberateľ
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Ul.P.Jilemnického 24, Trenčín
Ul.P.Jilemnického 24
912 50 Trenčín
IČO:00351806

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
záloha na elektr. 03/2013 - škola
záloha na elektr. 03/2013 - Gastro
záloha na elektr. 03/2013 - Ideál
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 6 318,04 EUR