Faktúra 033/2013

Faktúra doručená:08.2.2013

Dodávateľ
Peter Šúry
Polníky 1051
913 32 Dolná Súča
IČO:17560276
Odberateľ
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Ul.P.Jilemnického 24, Trenčín
Ul.P.Jilemnického 24
912 50 Trenčín
IČO:00351806

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
oprava vodoinštalácie
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 87,36 EUR