Faktúra 230030/13

Faktúra doručená:05.2.2013

Dodávateľ
COOP Trenpek spol. s r.o.
Brnianska 30
911 05 Trenčín
IČO:34150218
Odberateľ
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Ul.P.Jilemnického 24, Trenčín
Ul.P.Jilemnického 24
912 50 Trenčín
IČO:00351806

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
potr.-ŠJ
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 129,92 EUR