Faktúra 010/2013

Faktúra doručená:21.1.2013

Dodávateľ
Primavera Andorrana SK s.r.o.
Karpatská 22
81105 Bratislava
IČO:35828056
Odberateľ
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Ul.P.Jilemnického 24, Trenčín
Ul.P.Jilemnického 24
912 50 Trenčín
IČO:00351806

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
kader.materiál
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 147,42 EUR