Faktúra 531/2012

Faktúra doručená:31.12.2012

Dodávateľ
MAGNA E.A. s.r.o.
Beethovenova 5/1810
921 01 Piešťany
IČO:35743565
Odberateľ
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Ul.P.Jilemnického 24, Trenčín
Ul.P.Jilemnického 24
912 50 Trenčín
IČO:00351806

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
vyúčtovanie elektr.2012 - škola
vyúčtovanie elektr.2012 - Gastro
vyúčtovanie elektr.2012 - Ideál
Celková hodnota fakturovaného plnenia: -3 287,15 EUR