Faktúra 210018/25

Faktúra doručená:13.2.2025
Číslo zmluvy:11/RD

Dodávateľ
Coffee partners s.r.o.
Partizánska cesta 106
974 01 Banská Bystrica
IČO:46127526
Odberateľ
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Ul.P.Jilemnického 24, Trenčín
Ul.P.Jilemnického 24
912 50 Trenčín
IČO:00351806

ceny sú vrátane DPH
potraviny Gastro
Názov položky
potraviny Gastro
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 625,94 EUR