Faktúra 280085/24

Faktúra doručená:05.12.2024
Číslo zmluvy:42475646

Dodávateľ
KONE s.r.o.
Galvaniho 7/B
821 04 Bratislava
IČO:31359884
Odberateľ
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Ul.P.Jilemnického 24, Trenčín
Ul.P.Jilemnického 24
912 50 Trenčín
IČO:00351806

ceny sú vrátane DPH
kontrola a údržba výťahov
Názov položky
kontrola a údržba výťahov
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 339,60 EUR