Faktúra 239/2024

Faktúra doručená:02.8.2024
Číslo zmluvy:26602126

Dodávateľ
Lindstrom s.r.o.
Orešianska ulica 3
91701 Trnava
IČO:35742364
Odberateľ
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Ul.P.Jilemnického 24, Trenčín
Ul.P.Jilemnického 24
912 50 Trenčín
IČO:00351806

ceny sú vrátane DPH
prenájom rohoží
Názov položky
prenájom rohoží 17.6.-14.7.2024
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 48,37 EUR