Faktúra 210135/24

Faktúra doručená:09.7.2024
Číslo zmluvy:7/2023

Dodávateľ
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o.
Krajinská cesta 3
92101 Piešťany
IČO:31428819
Odberateľ
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Ul.P.Jilemnického 24, Trenčín
Ul.P.Jilemnického 24
912 50 Trenčín
IČO:00351806

ceny sú vrátane DPH
potraviny Gastro
Názov položky
potraviny Gastro
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 192,57 EUR