Faktúra 283/2023

Faktúra doručená:05.9.2023
Číslo zmluvy:3107587407

Dodávateľ
Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28
821 05 Bratislava
IČO:35763469
Odberateľ
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Ul.P.Jilemnického 24, Trenčín
Ul.P.Jilemnického 24
912 50 Trenčín
IČO:00351806

ceny sú vrátane DPH
MT 08/2023
Názov položky
MT 08/2023 - škola
MT 08/2023 - JILL
parkovné - Ondrášek, Kopuncová
eCasenka - Šedo - súkromné
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 101,35 EUR