Faktúra 222/2023

Faktúra doručená:07.7.2023
Číslo zmluvy:3107587407

Dodávateľ
Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28
821 05 Bratislava
IČO:35763469
Odberateľ
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Ul.P.Jilemnického 24, Trenčín
Ul.P.Jilemnického 24
912 50 Trenčín
IČO:00351806

ceny sú vrátane DPH
MT 06/2023
Názov položky
MT 06/2023 - škola
MT 06/2023 - Gastro
MT 06/2023 - JILL
parkovné - Kopuncová, Ondrášek
eCasenka - Šedo - súkromné
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 134,94 EUR