Faktúra 280012/23

Faktúra doručená:16.5.2023
Číslo zmluvy:9600437233

Dodávateľ
SPP - Slov.plyn.priemysel a.s.
Mlynské nivy 44/a
82511 Bratislava
IČO:35815256
Odberateľ
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Ul.P.Jilemnického 24, Trenčín
Ul.P.Jilemnického 24
912 50 Trenčín
IČO:00351806

ceny sú vrátane DPH
elektrina 04/2023 - Gastro
Názov položky
elektrina 04/2023 - Gastro
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 1 608,65 EUR