Faktúra 175/2023

Faktúra doručená:16.5.2023
Číslo zmluvy:1171/2015

Dodávateľ
Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s.
Kožušnícka 4
911 05 Trenčín
IČO:36302724
Odberateľ
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Ul.P.Jilemnického 24, Trenčín
Ul.P.Jilemnického 24
912 50 Trenčín
IČO:00351806

ceny sú vrátane DPH
voda, stočné
Názov položky
vodné 5.4.-3.5.2023
stočné 5.4.-3.5.2023
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 2 157,89 EUR